|
|
|
|
|
s DPH |
696
|
|
19.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
715
|
|
22.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
689
|
|
15.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
Faktúra |
1031801091
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2018 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
2018080
|
pranie prádla
|
94,85 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
916,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2018 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
516,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2018 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
8206069111
|
telefónne služby
|
53,95 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
8206069118
|
telefónne služby
|
11,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
8206069123
|
telefónne služby
|
27,43 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
20180474
|
predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
obj.
|
|
03.04.2018 |
Marián Medlen - Juris Dat |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
2018126
|
pracovné rukavice
|
98,00 |
s DPH |
obj.
|
|
28.03.2018 |
Mária Repaská Pracovné odevy |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
2018033
|
tonery
|
409,97 |
s DPH |
obj.
|
|
26.03.2018 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018212
|
obrusy
|
529,20 |
s DPH |
obj.
|
|
20.03.2018 |
HRD Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.03.2018 |
|
Faktúra |
1189223465
|
telefónne služby
|
32,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
1899180034
|
vodné, stočné
|
44,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.03.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
2018000727
|
stolný futbal
|
255,13 |
s DPH |
obj.
|
|
27.03.2018 |
Game-Center s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
518306355
|
metrológia váh, závažia
|
87,48 |
s DPH |
obj.
|
|
21.03.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.03.2018 |
|
Faktúra |
20180045
|
kontrola, oprava hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
|
715,00 |
s DPH |
obj.
|
|
20.03.2018 |
Černický Pavol |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.03.2018 |